Verwerken aankoopfactuur uit Nederland
Vraag van: Kenneth Geets 1011 keer bekeken Boekhouden
Dag beste forumgebruikers,
Binnenkort komt er voor vele ondernemers weer de kwartaal-aangifte aan. Voor mij is het de eerste keer dat ik ze moet opgeven voor mijn eigen vennootschap (een VOF). Ik vind nergens op volgende vraag een antwoord (misschien zoek ik het verkeerd op?):
- Ik krijg op geregelde tijdstippen een factuur van een Nederlandse firma voor geleverde diensten. Zij bezorgen mij de factuur standaard zonder btw (vanuit het principe van de 'verlegde btw'). Ik heb wel een vaag besef dat ik deze btw aan de Belgische staat verschuldigd ben én kan recupereren. Althans dat denk ik toch...
Nu is natuurlijk de vraag: hoe verwerk ik deze factuur correct in mijn btw-aangifte? Aangezien het gaat om een inkomende handeling moet ik ze allicht invullen in rooster 82. Maar wat gebeurd er verder? Moet ik ze invullen bij zowel rooster 54 als 59? Of moet ik in een ander rooster het bedrag invullen en recupereren via rooster 59? Of kan ik het bedrag gewoon helemaal niet recupereren?
Jullie zien het wel: ik heb echt geen flauw idee wat ik moet doen met deze factuur. Maar ze gewoon niet opnemen bij de BTW-aangifte lijkt me ook niet correct...
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Kenneth